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财务审计专业模式财务审计专业模式:权威专家视角下的挖掘与掌握

✍️ 作者:史学争鸣 👁 阅读 2,358 💬 评论 36 ⏱ 阅读约 6 分钟

财务审计专业模式财务审计专业模式:权威专家视角下的挖掘与掌握

本文目录

  1. 数据分析在银行内审中的应用?
  2. 审计是哪里审的?
  3. 财务内审都做些什么工作?
  4. 大数据与审计专业是干什么的?

数据分析在银行内审中的应用?

1.通过对数据的分析,发挥内部审计的增值服务 面对“大数据”带来的新技术、新思维的变革,内部审计可以充分利用海量数据挖掘和分析,调查分析社会资金运动的新规律、客户金融行为的新特征,深入挖掘有价值的潜力客户,利用数据技术进行数据比较分析,探究第三方支付商业银行经营的影响等,从而为商业银行提供有针对性的营销对象及产品建议,使内部审计更好地发挥增值服务,提升审计价值。

2.通过外部数据分析,有效预防客户风险 随着对数据挖掘技术的广泛运用,内部审计可以对业务数据进行持续分析和深入挖掘,从更高层面、更广范围、更加综合的视角提供更具战略性、系统性、前瞻性和价值性的审计建议。

审计是哪里审的?

  内部审计更多的是关注公司内部的经营管理,风险控制能力,内部治理情况等。如公司内部的采购流程、生产流程,销售流程等,还有职能部门的审计,如人事部绩效管理,财务管理,物流管理等 外部审计关注的是公司向利益相关者如股东,债权人等提供的财务报表的真实程度,如果你的财务报表没有隐瞒什么,公司没有什么比较严重的风险,就可以了。 但是内审会关注公司整个运营系统中的方方面面,主要是管理的问题。还有就是进行舞弊调查,接受举报投诉等。内审会对公司某一部门的工作效率和效益进行分析,访谈部门的相关人员,对核销资料,财务数据进行测试,然后发现公司管理过程中存在的问题。 在销售系统方面会对业务员的销售订单进行检查,测试订单的真实性情况,挖掘销售部门的市场管理过程中存在的问题。内审在必要的时候会拜访经分销商,供货商等从第三方来了解本公司的管理情况。 内部审计在公司是独立的部门。一般在国内可以挂在监事会下面,直接对公司董事会负责,有总裁或是副总裁直接管理。大部内部审计部门都可以针对审计发现的问题对被审计单位的管理人员和违规责任人提出处罚建议,有些直接做出处罚决定。遇到重大经济案件会和公司的法务部门进行联合稽查,提交当地公安处理。

财务内审都做些什么工作?

内部审计的内容主要包括以下几个方面:

1。财务应用。财务审计是对企业资产、负债和损益的真实、合法和效益进行审计和监督,对企业会计报表反映的会计信息依法作出客观、公正的评价。其目的是揭露和反映企业资产、负债和损益的真实情况,发现并采取措施解决企业财务收支中的各种违法问题。

2。业务应用程序。企业审计是对企业生产经营全过程的合理性、各种生产力要素的开发利用情况以及经济性、效率性和有效性的实现程度的审查。它旨在帮助企业挖掘人力、财力和物力的潜力,改善企业的经营状况。评审内容主要包括:物资供应评审;生产组织评审;工艺过程评审;资源利用评审;成本评审;库存资金评审;产品销售评审。

3。管理应用程序。内部管理审计通常是指对管理体系和管理工作的审计。其考核内容一般包括两个方面:一是考核企业的管理职能;二是考核企业各项管理职能的工作。

4。风险管理。风险管理是企业识别、衡量和分析潜在的事故或损失,并对其进行有效控制,以最经济合理的方法应对风险,以实现最大安全的过程。一般而言,内部审计人员参与风险管理的主要内容是:1)监督和评价企业风险管理体系的有效性;2)评价与企业有关的管理、经营和信息系统的风险暴露。

大数据与审计专业是干什么的?

大数据审计是利用数据库及编程语言完成大数据平台建设的工作人员,大数据审计需要具备相关专业知识,精通MySQL等数据库的使用,具备较强的分析能力。其工作职责包括:

1、完成大数据审计平台的建立,对现有数据分析方案进行更新与优化;

2、协助相关工作人员,完成大数据审计发展计划的初步方案撰写;

3、依据以往的数据分析结果,在大数据审计平台建立分析报告;

4、将数据分析中的异常情况报告给审计团队,根据审计团队的要求完成数据抽取与分析;

5、协助相关工作人员建立高风险数据评估预警体系;

6、协助审计部门完成大数据审计模型的搭建。

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